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單位:萬元
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項 目
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合計
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一般公共
預算
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政府性基金
預算
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國有資本
經營預算
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行政經費
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312.23
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312.23
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0.00
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0.00
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“三公”經費
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29.00
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29.00
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0.00
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0.00
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其中:(一)因公出國(境)支出
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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(二)公務用車購置及運行維護支出
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28.00
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28.00
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0.00
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0.00
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1.公務用車購置
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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2.公務用車運行維護費
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28.00
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28.00
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0.00
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0.00
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(三)公務接待費支出
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1.00
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1
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0.00
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0.00
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一、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算情況:
2019 年,本部門機關運行經費安排 312.23 萬元, 比上年增加15.18萬元,增長5.11 %,主要原因是公用經費標準有所增加。
2019年本部門財政撥款安排“三公”經費29萬元,比上年增加0.5萬元,增長1.75 %,其中:因公出國(境)費0萬元,較上年無增減;公務用車購置及運行費28萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費28萬元),較上年無增減;公務接待費1萬元,比上年增加0.5萬元,增長100 %,主要原因是考慮節約前提下,公務接待工作的可變性 。
二、名詞解釋:
1、行政經費(機關運行經費):指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。
2、“三公”經費:指市直行政(參公)單位、事業單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中:因公出國(境)經費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
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